当前位置:工作总结网>单位>审计>公司内部管理工作总结

公司内部管理工作总结

时间:2022-10-05 16:09:08 审计 我要投稿
  • 相关推荐

公司内部管理工作总结

  以下是小编整理的公司内部管理工作总结、审计工作总结等,更多工作总结范文请登陆工作总结网(/gongzuozongjie/ )

公司内部管理工作总结

  公司内部管理工作总结:公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下:

  一、开展内部审计工作基本情况

  1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。2.存货项目审计:(1)**2月审计**年度存货项目;(2)**8月审计**度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了

【公司内部管理工作总结】相关文章:

银行内部管理工作总结01-19

运输公司分公司工作总结05-16

[经典]公司工作总结08-02

公司工作总结07-14

公司的工作总结08-02

公司工作总结05-10

公司工作总结05-15

it公司工作总结07-17

物业公司员工公司工作总结11-22

保险公司半年工作总结-公司企业工作总结09-19